询价单编号
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采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
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交货期
自下单后5天内交货至指定地点
询价时间
**** 11:33
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
**** 23:59
联系电话
付费后可见
价格有效期
**** -- ****
该询价单仅面向付费会员开放报价
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山东 枣庄 枣庄市****点击登录查看
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在收货后90天内完成付款)
支付方式
线下支付 证照要求
营业执照
补充说明描述
采购人电话:****
技术咨询电话:
行政办公室:李主任****
监督电话:
山东泉兴能源集团供销处监督电话:宋先生****
网购文件描述
网购管控及处罚方案
1:严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价,不得虚报、谎报。无市****
无品牌要求物资,要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全(因不做某种物资而填写报价0.01或1等),作为无效报价。
2:中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的,报价总金额5%的违约金处罚,最高违约金额1000元封顶,最低20元;
对售后服务不及时响应的出卖方,第一次给出书面警告,第二次将出卖方关停或拉黑。
3:报价单位准确备注交货时间,送货至买受人仓库,装卸货物和装卸费用由卖方承担,送货时请带齐产品相关有效证件。
4:物资报价相同时,以报价时间先后顺序确定中标供应商,先报优先选择的原则执行。
5:本单优选打包最低价执行。
物料清单
复制物料共 42 个询价物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
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1 | 笔记本 | 25*18.5cm | 1本 | 设备保障部办公用 | ||
2 | 板夹 | A4 | 4个 | 水泥部办公用 | ||
3 | 印台 | 红色速干圆形 | 4个 | 财务办公用 | ||
4 | 光敏印油 | 红色 净含量10ml | 4瓶 | 货号得力9879;财务办公用 | ||
5 | 蓝黑墨水 | 50ml | 1瓶 | 行政人事部办公用 | ||
6 | 档案盒 | A4 100mm | 8个 | 人力4个、企管部4个 | ||
7 | 计算器 | DL-1654 | 1个 | 行政人事部办公用 | ||
8 | 索引标签纸 | 48*12mm;20页*6分条 | 2包 | 企管部办公用 | ||
9 | 美工刀片 | 18*100MM | 3合 | 8节刀头,10片/盒;行政人事部办公用 | ||
10 | 宽双面胶 | 2盘 | 企管部办公用 | |||
11 | 透明胶带 | 4.5cm*60m | 2盘 | 企管部办公用 | ||
12 | 打印纸 | A4红色;500张/包 | 1包 | 安环办办公用 | ||
13 | 打印纸 | 晨光 | A4 70g | 79包 | A4 白色 70g 500张/包;熟料部15包 、设备部10包、供应部11包、水泥部3包、企管部10包、 项目办5包、保卫部3包、安环办12包、 品质部10包 | |
14 | 稿纸 | A4 | 2本 | 双线多功能纸/100张;生产品质部办公用 | ||
15 | 大便签 | 76*120mm 100页/包 | 2包 | 企管部办公用 | ||
16 | 白板笔 | 黑色油墨 | 9支 | 安环办2支、品质部2支、水泥部5支 | ||
17 | 铅笔 | 2B | 24支 | 财务办公用 | ||
18 | 中性笔 | 得力 | 0.5 12支/盒 | 2盒 | 得力货号33140,插拔款;生产品质部办公用 | |
19 | 中性笔芯 | 红色0.5mm,(按动) | 20个 | 0.5mm,(按动)财务办公用20支 | ||
20 | 中性笔芯(黑) | 0.5;货号6906、按动子弹头 | 106支 | 品质部50支、财务20支、行政部20、企管部10个、水泥部6支 | ||
21 | 中性笔 | 0.5mm 黑色 | 56支 | 得力货号33388s,按动款;品质部24、水泥部8支、行政人事部24支 | ||
22 | 中性笔芯 | 得力 | 针管头0.5mm黑色 | 70个 | 货号33444,拔帽子弹头;生产品质部办公用 | |
23 | 中性笔 | 0.5mm红色 | 4支 | 生产品质部办公用 | ||
24 | 直液式中性笔 | 0.5mm黑色 货号S856 | 48支 | 品质部12支、财务部24支、行政部12 | ||
25 | 胶棒 | 得力 | 20g;NO.7092 | 12支 | 党群部黏贴资料用 | |
26 | 削笔器 | 手摇式 | 3个 | 财务部办公用 | ||
27 | 订书机 | 晨光 | 92723黑色 | 4个 | 财务部1个、设备部2个、企管部1个 | |
28 | 附件印章 | 10mm*35mm | 2个 | 财务办公用 | ||
29 | PP粘扣档案盒 | 得力 | A4 75mm 蓝色;货号5682 | 3个 | 设备保障部办公用 | |
30 | 美工刀 | 中号 | 2把 | 包胶款,长15.5cm宽3cm;行政人事部办公用 | ||
31 | 订书钉 | 24/6 | 14盒 | 重点项目办2盒、熟料部4盒、设备部4盒、企管部4盒 | ||
32 | 回形针 | 3# 29mm1 | 5盒 | 保卫3盒、项目办2盒 | ||
33 | 橡皮擦 | 得力4B黄色 | 10块 | 财务办公用 | ||
34 | 彩色长尾票夹 | 晨光 | 5# 19mm 40只/盒 | 1盒 | 货号916J5,5#;财务部办公用 | |
35 | 彩色长尾票夹 | 晨光 | 6# 15mm 60只/盒 | 3盒 | 货号916J6,6#15mm;财务部1盒、项目办2盒 | |
36 | 彩色长尾票夹 | 晨光 | 4# 25mm 48只/盒 | 4盒 | 货号916J4,4#;财务部1盒、安环办2盒、行政部1盒 | |
37 | 胶棒 | 36g 高粘度PVP固体胶水 | 38支 | 货号7123;生产品质部3个、财务24个 、企管部10、水泥部1个 | ||
38 | 剪刀 | 得力 | 180mm | 8把 | 品质部2把、项目办1把、行政部3把、企管部2把 | |
39 | 凭证纸 | 500张/包,80g | 4包 | 供应部办公用 | ||
40 | 口取纸 | 红色 | 50张 | 23mm*25mm 50张/包;供应部办公用 | ||
41 | 桌面台笔 | 0.5mm | 11支 | 货号6791基础款;设备保障部办公用 | ||
42 | 修正液 | 净含量12ML | 1个 | 安环办办公用 |
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