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中铁十四局集团有限公司新建南玉铁路站前工程№2项目经理部二三类材料询价采购

广西南宁 全部类型 2024年08月15日
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采购单位:中国铁建/中铁十四局/中铁十四局三公司/南玉铁路项目

采购编号:****

发布时间:**** 08:00:00

中铁十四局集团设备物资采购中心拟组织中铁十四局集团有限公司新建南玉铁路站前工程№2项目经理部邕江工段二三类材料询价采购。采购方式为网络邀请询价。使用单位为:中铁十四局集团有限公司新建南玉铁路站前工程№2项目经理部。一、工程概况新建南宁至玉林铁路NYZQ-2工程位于广西省南宁市****

二、采购人信息

组织人:中铁十四局集团设备物资采购中心

采购单位:中铁十四局集团有限公司新建南玉铁路站前工程№2项目经理部

联系人:点击登录查看 电话号码:****

邮 箱:****@qq.com

地 址:广西壮族自治区南宁市****

三、采购内容

1)本次采购产品的规格型号、技术要求、数量详见下表:

序号

材料名称

规格型号

单位

数量

使用部位

备注

1

液压油

200L

1

斜拉桥


2

大扫把

竹子

15

卫生


3

色差调整剂


600

塔柱装修


4

不锈钢管

φ76mm*3400

36

斜拉桥


5

植筋锚栓

M16*190

3000

斜拉桥


6

模板油

机油200L

3

斜拉桥


7

对拉丝杆

12*1000

700

防护墙


8

螺母

12

800

防护墙


9

对拉丝杆

14*1000

100

防护墙


10

螺母

14

800

防护墙


11

花兰勾

16*250

80

防护墙


12

植筋胶

4kg

10

防护墙


13

加密泡沫块

100*150*180

400

防护墙


14

加密泡沫块

240*150*180

400

防护墙


15

加密泡沫块

350*150*180

400

防护墙


16

不锈钢集水槽

226*336*8

36

斜拉桥


17

不锈钢管

194*5*425

36

斜拉桥


18

篦子

250*200*10

70

斜拉桥


19

帆布筒

40*800cm

2

防护墙


20

山型螺母

12

600

防护墙


21

兰花勾

16*250

80

防护墙


22

蝴蝶扣

40

100

防护墙


23

粗牙螺母

11.3

100

防护墙


24

方垫片

30*60

400

检查小车


25

PE管接头

40

20

桥面蓄水


26

红砖

240*115*53

8000

桥面蓄水


27

水泵

11kw

2

桥面蓄水


28

方斜垫片

22*40

1400

检查小车


29

稀释剂

15kg/桶

30

斜拉桥


30

雨衣

分体

100

斜拉桥


31

手套


36

斜拉桥


32

吨袋

大号

130

斜拉桥


33

稀释剂

20kg/桶

70

斜拉桥


34

套筒

60mm

2

斜拉桥


技术规格书:

该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品、其他。)

验收要求:1、采用甲方现场点数验收的计量方法。2、卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。(包括材质、品种、型号、规格、参数、承重、重量、样品、其他。)

四、交货地点及日期:

交货地点:广西壮族自治区南宁市****使用方工地所指定位置

交货日期:****

五、合格的报价人

1)按要求的到货时间、地点准时交货,卖方若不能按期交货,必须与我方协商达成一致,方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货,或者卖方不配合修改订单的收货时间,买方有权申请退款维权。

2)验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。

3)报价供应商需上传营业执照、开户许可证、法人身份证、报价人身份证、税务登记证和组织机构代码证等有效证件。

4)供应商必须为具备开具增值税专用发票资格的一般纳税人,切成立日期不得晚于****。

5)履约信用要求:①近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;②报价期内没有被处以责令停业、暂停报价、财产被接管、冻结、破产状态等;③报价人在报价阶段内不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》以及被招标人列为风险警示合作名录的供应商范围内。

六、产品报价

1)单价包括原材料、加工、装车、运输、税金等所有相关费用等综合含税单价(增值税专用发票)。

2)单价为固定单价。

3)文件结束发售时间****18:00,报价截止时间****20:00

七、付款方式:

货款结算及付款:结算采用一票制结算;合同约定以银行转账、电汇、铁建银信、承兑汇票、供应链产品等方式进行结算。在验收检测无质量问题后乙方按要求开具增值税专用发票。甲方收到发票后三个月内向乙方支付货款的60%,剩余40%收取发票之日起六个月内支付。若货款逾期支付,不计利息与损失。
八、开票信息
客户全称:中铁十四局集团有限公司

注册地址:山东省济南市****

邮 编:250000

纳税人身份:一般纳税人

纳税人识别号:****559891

开户银行名称:中国建设银行股份有限公司济南燕山支行
开户银行账号:********

联系电话;****

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