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2021年12月30日永诚资产2021年度保险资金运用内部控制审计和组合类产品审计采购项目询价书的采购结果

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询价书编号:****
询价书名称:****永诚资产2021年度保险资金运用内部控制审计和组合类产品审计采购项目询价书

通过询价,经过采购小组综合评定,本次采购的成交供应商是: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成交金额为:57500.00 元!

供应商的资格能力条件:符合要求

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