一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 马鞍山晟凯慧文体用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 6036 剪刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
2 | 得力 5596 得力/deli 5596网格拉链袋透明拉链文件袋(混)(只) | 20 | 120.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
4 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 10 | 16.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
5 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 1 | 340.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
6 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 1 | 340.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
7 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 1 | 340.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
8 | 理光 MC2001 LC 粉盒 | 2 | 1000.0 | 理光/RICOH\MC2001 LC | 验收通过 | |
9 | 得力 7757 得力/deli 7757 彩色复印纸 -A4-80g-1包 | 4 | 48.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈星