点击登录查看电脑、打印机、办公用品及电脑耗材采购材料第一次发询
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | **** 11:55:00 | 报价截至时间 | **** 11:55:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
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扎带 | 10cm | 4 | 袋 | **** 00:00:00 | |||
碎纸机 | 科密黑金刚 | 1 | 台 | **** 00:00:00 | |||
万用插座 | 5米多孔 | 26 | 个 | **** 00:00:00 | |||
万用插座 | 3米多孔 | 7 | 个 | **** 00:00:00 | |||
电热水壶 | 苏泊尔SW-17D01 | 13 | 个 | **** 00:00:00 | |||
纸 杯 | 康净美 | 16 | 包 | **** 00:00:00 | |||
塑料桶 | 小 | 23 | 个 | **** 00:00:00 | |||
垃圾桶 | 小 | 16 | 个 | **** 00:00:00 | |||
马桶刷 | 佳帮手 | 16 | 个 | **** 00:00:00 | |||
洁厕灵 | 威猛先生 | 145 | 桶 | **** 00:00:00 | |||
套扫 | 塑料 | 37 | 套 | **** 00:00:00 | |||
拖把 | 鸡皮 | 44 | 把 | **** 00:00:00 | |||
洗衣粉 | 20小袋 | 12 | 袋 | **** 00:00:00 | |||
洗手液 | 小瓶 | 60 | 瓶 | **** 00:00:00 | |||
毛巾 | 纯棉 | 50 | 条 | **** 00:00:00 | |||
客被 | 全套(被子、褥子、被套、床单、枕巾、枕头) | 28 | 套 | **** 00:00:00 | |||
枕头 | 荞麦皮 | 2 | 个 | **** 00:00:00 | |||
床单 | 纯棉 | 2 | 块 | **** 00:00:00 | |||
枕巾 | 纯棉 | 2 | 块 | **** 00:00:00 | |||
神拖把 | 带甩干桶 | 1 | 个 | **** 00:00:00 | |||
抽杆夹 | 10mm | 70 | 个 | **** 00:00:00 | |||
胶带纸 | 宽 | 11 | 卷 | **** 00:00:00 | |||
胶带 | 细 | 2 | 盘 | **** 00:00:00 | |||
碳素笔 | 得力 | 102 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
碳素笔 | 1.0mm | 5 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
记号笔 | 得力 | 9 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
铅笔 | 得力 | 14 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
橡皮 | 得力 | 50 | 块 | **** 00:00:00 | |||
剪刀 | 得力 | 27 | 把 | **** 00:00:00 | |||
计算器 | 得力 | 22 | 个 | **** 00:00:00 | |||
订书机 | 得力 | 19 | 个 | **** 00:00:00 | |||
订书针 | 得力 | 48 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
大订书针 | 得力 | 16 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
起钉器 | 得力 | 22 | 个 | **** 00:00:00 | |||
曲别针 | 得力 | 31 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
黑皮笔记本 | 16K | 161 | 本 | **** 00:00:00 | |||
文件框 | 得力 | 25 | 个 | **** 00:00:00 | |||
刀片 | 得力 | 5 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
笔筒 | 得力 | 5 | 个 | **** 00:00:00 | |||
文件夹 | 得力 | 65 | 个 | **** 00:00:00 | |||
固体胶棒 | 得力 | 13 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
复写纸 | A4 | 3 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
复印纸 | A4 | 117 | 箱 | **** 00:00:00 | |||
复印纸 | A5 | 32 | 箱 | **** 00:00:00 | |||
复印纸 | A3 | 6 | 箱 | **** 00:00:00 | |||
长尾夹 | 中号 | 56 | 盒 | **** 00:00:00 | |||
印台 | 得力 | 16 | 个 | **** 00:00:00 | |||
档案袋 | 得力 | 420 | 个 | **** 00:00:00 | |||
文件资料册 | 100页 | 115 | 个 | **** 00:00:00 | |||
文件资料册 | 40页 | 40 | 个 | **** 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西朔州市****
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、报价要求: 1.投标报价应包括国家规定的增值税专用发票税金,增值税税金按一般计税方法计算,开具税率须为13%的增值税专用发票。供应商应按报价并填写分项报价表。 2.我公司前期通过各网络采购平台、市场询价确定预算价格,供应商报价应按照我公司采购技术需求和商务需求进行,不得恶意压价或提价,报价低于或超过我公司预算价格30%以上,视为无效报价。 二、资质要求: 1.本询单为公开发询,本次发询可接受供应商报价; 2.供应商需为中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任的能力,有效的营业执照(提供营业执照副本、基本账户开户许可证及法人代表身份证明或授权委托书); 3.供应商经营范围需包含办公用品、劳保用品; 4.供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单(黑名单)”,不得被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“严重失信主体名单”名单(需提供信用中国官网、国家企业信用信息公示系统查询截图); 三、售后服务: (1)整机包修二年。质量保证期结束后,供应商对所售设备进行成本价维护或维修,期间产生的材料费用采购方承担。 (2)质保期内提供7*24小时电话服务,2小时内电话回复,4小时内上门维修。 四、供货时间规定:按合同约定时间完成供货 五、付款方式: 货物验收合格使用正常后采购方一次性支付供应商90%的合同价款,其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付(不计利息)。质保期二年,从货物验收合格后开始计。 七、交货地点:按照我公司提供地址送货上门。 八、交货时间:合同签订后5天之内。 九、包装要求: (1)供应商提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈或防野蛮装卸,以确保设备安全无损运抵指定现场。 (2)所附专用工具和备品备件如数量不多时,允许与设备放在同一包装箱内,但必须加以特别保护,防止损伤和锈蚀,并在包装外标明。 十、产品质量及服务承诺: 在质量保证期内如果合同设备出现任何故障,在质保期内,供应商对相关合同设备进行修理或更换以消除故障,进行免费维护或维修,不收取任何费用。质量保证期结束后,供应商依然对所售设备进行成本价维护或维修,期间产生的材料费用采购方承担。 十一、中选方案:整包中选 十二、供应商违约规定: 1.供应商合伙串通进行报价的,禁止其参与平台业务3-6 个月; 2.供应商中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务 3-6 个月; 3.供应商中选后已签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务 6-12 个月; 4.供应商参与同一采购主体的采购项目,开标后主动放弃中选资格累计两次的,禁止其参与平台业务 6-12 个月; 5.存在同一制造商与其授权代理商参于同一采购项目、同一制造商在同一采购主体授权两家及以上代理商、由授权代理商完全承担质量及售后服务等全部责任、授权有效期不足一年中任一情形的,禁止其参与平台业务 3-6 个月; 6.提供虚假材料的供应商,禁止其参与平台业务 12 个月; 7.供应商所供产品有质量问题的,禁止其参与平台业务12-36 个月; 8.处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,延长处罚期限,最长 3 年。 十三、公示二级公司监督电话及电子监督邮箱: 二级公司监督电话:0351——**** 晋能控股物资采购分公司电子监督邮箱:****@163.com 十四、合同签订主体:山西地方电力有限公司朔州分公司四、技术条款:
一、产品名称、数量、质保期 产品名称及数量详见物料信息,质保期:台式电脑、笔记本电脑质保期二年,显示器、打印机、内存条、固态硬盘、复印机显影组、交换机质保期一年。主要参数,详见主要技术参数及要求。 二:总价及计算方式: 询单货物单价以报价为准。费用包含:所有货物材料及辅料运费税费,电脑、打印机、内存条、复印机显影组件、交换机安装所需的人工费、等全部费用,成交后不得增加任何费用。 主要参数详见询单附件《技术要求》五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
一、报价要求: 1.投标报价应包括国家规定的增值税专用发票税金,增值税税金按一般计税方法计算,开具税率须为13%的增值税专用发票。供应商应按报价并填写分项报价表。 2.我公司前期通过各网络采购平台、市场询价确定预算价格,供应商报价应按照我公司采购技术需求和商务需求进行,不得恶意压价或提价,报价低于或超过我公司预算价格30%以上,视为无效报价。 二、资质要求: 1.本询单为公开发询,本次发询可接受供应商报价; 2.供应商需为中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任的能力,有效的营业执照(提供营业执照副本、基本账户开户许可证及法人代表身份证明或授权委托书); 3.供应商经营范围需包含办公用品、劳保用品; 4.供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单(黑名单)”,不得被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“严重失信主体名单”名单(需提供信用中国官网、国家企业信用信息公示系统查询截图);七、资质要求:
附件下载:产品质量及服务承诺书.doc
附件下载:商务条款.doc
附件下载:技术要求.doc