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项目名称 | 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) | ||
项目编号 | **** | ||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2024年度内控评价咨询服务项目 1.2招标人:点击登录查看 1.3招标代理机构:点击登录查看 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为健全公司内部控制体系,提升合规经营管理水平,防范经营风险,促进公司持续健康高质量发展,根据江苏交控《关于加强审计监督提升工作质量的通知》(苏交控笺〔2021〕第540号)“设置审计部门的单位每年应开展一次内控评价工作,其他单位根据企业特点确定评价频次,每2年至少开展一次内控评价”的要求,拟开展内控评价工作,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:对公司现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估;在内控体系诊断与评估项目成果的基础上,提出内控缺陷或问题的解决方案,再造和优化业务、财务及管理流程,出具内控评价报告;按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求,以《江苏交通控股有限公司系统内控手册》为指导,结合宁靖盐公司最新制度,修编《内部控制手册》《廉洁风险防控手册》,并各印制10本。 2.2 最高投标限价:人民币22万元(含税,含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:2个月。 2.4 服务地点:宁靖盐公司。 2.5服务标准:合格; 2.6标段划分:本项目共一个标段,即:****-01标段。 |
采购人 /采购代理
采购人 | |||
联系人 | 联系人电话 | **** | |
采购代理 | |||
联系人 | 梁飞、胡莹 | 联系人电话 | ****,**** |
标段信息 1
标段名称 | 2024年度内控评价咨询服务项目(重新采购) | 标段编号 | ****-01 |
采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 |
成交人 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 成交价(元)/费率 | 188000 |