一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 1000 | 800.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
2 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 1500 | 1200.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
3 | 得力7302胶水 50ml(25022) | 80 | 120.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
4 | 晨光 K-35 中性笔 | 1000 | 2200.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 凌黎明