一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 岳阳市众仁贸易有限责任公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3176 PU/PVC笔记本 会议记录本 笔记本 | 5 | 115.0 | 得力/deli\3176 | 验收通过 | |
2 | 南洋 乳胶手套加厚耐酸碱橡胶手套 | 3 | 21.0 | 南洋\7255 | 验收通过 | |
3 | 维达 V4073 卷筒纸 | 2 | 300.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 3 | 21.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
5 | 海立 喷头软管 | 1 | 35.0 | 海立\软管 | 验收通过 | |
6 | 维达 V2239 软包抽取式面纸(件) | 2 | 283.2 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
7 | 得力S101办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(12支) | 3 | 63.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
8 | 埃美柯 阀门 | 1 | 35.0 | 埃美柯\三角阀 | 验收通过 | |
9 | 煤气管 | 1 | 35.0 | A\100-11 | 验收通过 | |
10 | 得力 5302ES 得力5302ES双强力夹(蓝)(单位:个)****PCS) | 5 | 37.5 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
11 | 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 | 3 | 16.2 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
12 | 晨光/M&G K-35(12支盒装)中性笔 | 3 | 51.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 水上大队 吴于静