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广德市国瑞新材料有限公司关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

安徽宣城 2024-07-29
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一、 *采购人名称: 点击登录查看

二、 *履约供应商名称: 广德玖家文化用品有限公司

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****

五、 *验收单位: 点击登录查看

六、 *验收日期: ****

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9391 单据/收据/凭证 100 175.0 得力/deli\9391 验收通过
2 晨光 针式电脑打印纸四层三等分 印美电脑连打纸 25 1575.0 晨光/M G\晨光 针式电脑打印纸四层三等分 验收通过
3 得力 1526 电子计算器 1 30.63 得力/deli\1526 验收通过
4 清扬 家庭环境清洁剂空气清新剂 5 54.7 清扬/CLEAR\清新喷雾剂370ml 验收通过
5 双赢 橡皮筋 6 31.5 双赢\橡皮筋 验收通过
6 得力 LQ581 扫把套扫 2 52.5 得力/deli\LQ581 验收通过
7 得力 9555 垃圾桶 4 42.0 得力/deli\9555 验收通过
8 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1 148.75 晨光/M G\APYVQ959 验收通过
9 齐心 L102 垃圾袋 30 91.8 齐心/Comix\L102 验收通过
10 晨光 APYY4C28C 印美电脑连打纸2层 10 560.0 晨光/M G\APYY4C28C 验收通过
11 晨光 针式电脑打印纸五层三等分 印美电脑连打纸5层 25 1575.0 晨光/M G\晨光 针式电脑打印纸五层三等分 验收通过
12 南孚 7号 普通干电池 10 19.7 南孚/NANFU\7号 验收通过
13 晨光 AGPK3704 中性笔 3 52.5 晨光/M G\AGPK3704 验收通过
14 得力 双面贴物器磁吸 1 10.5 得力/deli\7821 验收通过
15 枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 1 19.25 枪手/GUNNER\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 验收通过
16 美家生活 胶棉拖把拖把 1 10.5 美家生活/HOME MAID\胶棉拖把 验收通过
17 金号 T1177H 毛巾/面巾/方巾 4 21.0 金号\T1177H 验收通过
18 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 4 31.52 威猛先生/Mr Muscle\柑橘清香洁厕液900g 验收通过
19 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 10 13.1 齐心/Comix\B3500 验收通过
20 晨光 Q7 中性笔 2 17.5 晨光/M G\Q7 验收通过
21 得力 7092 胶棒 40 105.2 得力/deli\7092 验收通过
22 得力 胶棉拖把 2 78.76 得力\19500 验收通过
23 得力 画板/画架白板 1 35.0 得力/deli\92608 验收通过
24 晨光 文件栏 2 49.0 晨光/M G\ADM94740B 验收通过
25 兰诗 SB-0322 扫把 1 20.13 兰诗\SB-0322 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈永祥

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