一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 芜湖县保银办公用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 申朵 1550 70*30 加厚80克 毛巾/面巾/方巾 | 1 | 5.5 | 申朵\1550 | 验收通过 | |
2 | 清水 1061 热水壶 保温瓶 | 2 | 52.0 | 清水/SHIMIZU\1061 | 验收通过 | |
3 | 牛皮信封 | 5 | 4.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
4 | 申士 J0518 记事本18K皮面笔记本 | 22 | 616.0 | 申士\J0518 | 验收通过 | |
5 | 爱丽思 收纳箱/盒/袋 | 10 | 680.0 | 爱丽思\60L | 验收通过 | |
6 | 得力 5615 35mm 档案盒 | 2 | 18.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
7 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 1 | 15.0 | 洁丽雅/grace\素色毛巾 | 验收通过 | |
8 | 公牛 插座 | 2 | 160.0 | 公牛/BULL\GNB2063 | 验收通过 | |
9 | 清风抽纸 抽纸 | 54 | 270.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
10 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
11 | 得力 78983 四栏 文件座/文件架/文件框 | 10 | 350.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
12 | 得力 33511 档案盒 55mm | 12 | 132.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
13 | 得力 5617 档案盒 75mm | 10 | 140.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
14 | 得力 5342 文件夹 双夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****