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仪审公告〔2024〕4号
按照《中华人民共和国审计法》有关规定,点击登录查看派出审计组, 于****至****对仪陇县****
一、被审计单位基本情况
(一)资产负债及净资产情况。截至****,二道镇政府资产总额为513.44万元,其中:货币资金86.21万元,其他应收款2.66万元,固定资产净值424.57万元。负债总额10.70万元。净资产总额502.74元,均为累计盈余。
(二)部门预决算基本情况。二道镇政府2023年预算收入1133.95万元,其中:年初预算1274.73万元,调减预算140.78万元。2023年决算收入1133.95万元,支出1133.95万元,其中:工资福利支出619.67万元,商品和服务支出145.03万元,对个人和家庭的补助248.45万元,资本性支出120.80万元。
审计结果表明,二道镇政府内控制度较为健全,财政财务收支基本遵守了国家有关财经法律法规的规定,财务会计资料基本真实地反映了本单位的财务状况。但也存在费用支付把关不严、日常管理不到位、会计基础工作不规范等问题,亟待规范和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)多支付广告费1686.20元
(二)低保审核把关不严
(三)超范围购买商业医疗保险
(四)固定资产管理不规范
(五)内控制度执行不到位
(六)项目建设管理方面存在的问题
1.项目验收不实,涉及金额103724.35元
2.结算审核把关不严,涉及金额3792.98元
3.项目效益发挥不佳
4.项目验收资料不完善、内容不完整
(七)集体经济组织未进行会计核算
针对以上问题,县审计局依法依规作出了处理并出具了审计报告,提出了强化内控制度执行,强化建设项目监督、加强会计基础工作,规范会计核算等建议,目前对审计报告正在积极整改。
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