全国 [切换]
关于我们

广元市政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算执行情况审计结果公告

四川广元 2025-01-23
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
点击登录查看2023年度部门预算执行情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》有关规定,广元市****点击登录查看(以下简称市国资委)2023年度部门预算的执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。

一、基本情况

市国资委是市政府工作部门,主要职责是监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作等。内设机构包括办公室、产权与收益管理科、投资规划科等9个科室,下属1个事业单位。现有职工49人。2023年部门预算本年收入合计22417.08万元,支出总计22428.63万元。2023年决算收入总计22440.13万元,支出合计22428.63万元,年末结转和结余11.50万元。

审计结果表明:市国资委2023年度预算执行基本遵守了《中华人民共和国预算法》及相关法律法规,财务管理制度较为健全,会计核算基本符合《中华人民共和国会计法》和相关财会制度的规定。但审计也发现在部门预算编制、执行和资产管理等方面存在的一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的问题

(一)部门预决算编制方面存在的问题。

电费、物业管理费、劳务费超预算执行。

(二)执行财经纪律方面存在的问题

结转结余资金未及时清理上缴;往来款项长期未清理;挤占项目工作经费和人员经费。

(三)落实过紧日子要求情况

差旅费未按规定使用公务卡结算;采购打印纸未遵循落实过紧日子要求。

(四)国有资产管理情况

国有经营性资产效益发挥不充分;固定资产管理不规范。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告并明确了整改要求。从加强预算资金使用管理,全面贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委六个带头精神,严格执行财经纪律法规,规范管理,加强固定资产管理,定期清查盘点资产等方面提出了审计建议。审计机关指出问题后,市国资委正在积极整改。市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast