一、采购人名称: 点击登录查看
二、供应商名称: 阿图什市文轩办公用品商行
三、采购项目名称: 点击登录查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****55602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 3497 账本/账册/备查明细账 | 晨光/M G3497 | 本 | 5.00 | 22 | 110 |
2 | 得力 账本/账册/原料采购索证台账 | 得力/deli账本 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
3 | 长江 J16150-115G 记事本/会议记录本 | 长江J16150-115G | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
4 | 晨光 APY4J361 记事本/三会一课本 | 晨光/M GAPY4J361 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
5 | 递乐 万用手册/班主任工作手册 | 递乐工作手册 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
6 | 万利 万用手册/教师工作手册 | 万利工作手册 | 本 | 50.00 | 13 | 650 |
7 | 益视 课业本/教学用本/副科教案本 | 益视教案本 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
8 | 旭利 课业本/教学用本/主课教案本 | 旭利教案本 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
9 | 亚信 W-53 印油/印泥/印台 | 亚信W-53 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
10 | 晨光 AJD957F6 胶带/宽胶带 | 晨光/M GAJD957F6 | 卷 | 20.00 | 8.5 | 170 |
11 | 易利丰 1号(192*288cm) 户外旗杆 | 易利丰/elifo1号(192*288cm) | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
12 | 西玛 KPJ103 单据/收据/凭证/收据条 | 西玛/simaaKPJ103 | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
13 | 联想 BD-R DL 光盘 | 联想/lenovoBD-R DL | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
14 | 联想 DB75 plus 刻录机 | 联想/lenovoDB75 plus | 个 | 1.00 | 360 | 360 |
15 | 妙记 8K 铅画纸 | 妙记8K | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
16 | 光达 1号国旗 户外旗杆/国旗 | 光达1号国旗 | 件 | 5.00 | 39 | 195 |
17 | 得力 8826 钟表及定时仪器/教师钟表 | 得力/deli8826 | 个 | 17.00 | 60 | 1020 |
18 | 振丰 圣诞用品/礼品/装饰品/桌飘气球 | 振丰气球 | 包 | 20.00 | 18.5 | 370 |
19 | 正泰 4P160A 配电线路/插线板子 弹头4.8米 | 正泰/CHNT4P160A | 个 | 2.00 | 37 | 74 |
20 | 正泰 3P63A 配电线路/插线板 子弹头 3M | 正泰/CHNT3P63A | 个 | 8.00 | 33 | 264 |
21 | 得力 板擦/黑板擦 | 得力/deli黑板擦 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
22 | 威力 挂锁/锁子 | 威力锁 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
23 | 晨光 8592 文件夹配件/抽杆夹 | 晨光/M G8592 | 件 | 10.00 | 16.8 | 168 |
24 | 得力 70815 马克笔 | 得力/deli70815 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
25 | 晨光 2160 白板笔 | 晨光/M G2160 | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
26 | 晨光 MF2013 中性笔(红色) | 晨光/M GMF2013 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
27 | 晨光 AGPJ0918 中性笔(黑色) | 晨光/M GAGPJ0918 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
28 | 得力 LB580 学生用笔记本 | 得力/deliLB580 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
29 | 妙洁 MTC5 抹布 | 妙洁/magicMTC5 | 个 | 40.00 | 5.8 | 232 |
30 | 兰诗 大扫把 扫把 | 兰诗大扫把 | 把 | 35.00 | 35 | 1225 |
31 | 雅高 564 水桶 | 雅高564 | 个 | 10.00 | 14.3 | 143 |
32 | 华瑞 3547 沐浴桶/沐浴盆 | 华瑞3547 | 个 | 10.00 | 11.5 | 115 |
33 | 得力 3452 账本/账册/学生食堂入库出库明细账 | 得力/deli3452 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
34 | 兰诗 YJ-B041 垃圾桶/厕所垃圾桶 | 兰诗YJ-B041 | 个 | 15.00 | 16 | 240 |
35 | 掌握 GCP21903 水彩笔 | 掌握GCP21903 | 桶 | 10.00 | 8.5 | 85 |
36 | 国产 电池组 电池7号3粒装 | 国产7号 | 件 | 30.00 | 2.5 | 75 |
37 | 得力 27702 档案盒 | 得力/deli27702 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
38 | 得力 PF1636 学生用笔记本 | 得力/deliPF1636 | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
39 | 妙洁 扫把簸箕 铁簸箕 | 妙洁/magic扫把簸箕 | 个 | 10.00 | 14.5 | 145 |
40 | 好媳妇 AGW-4842 胶棉拖把/红线拖把 | 好媳妇AGW-4842 | 把 | 40.00 | 11 | 440 |
41 | 南孚 18650电池5号 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 点击登录查看
联系人: ****中心小学
联系电话: ****
传真:
地址: 阿图什市****
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: ****
地址: 杭州市****
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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