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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《保山市人民政府办公室关于印发点击登录查看主要职能内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发〔2016〕142号)精神、《中共保山市****点击登录查看,归口保山市司法局管理正处级行政机构,承担我市对强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。职责调整:取消劳动教养管理工作职责,履行强制隔离戒毒工作职责。增加对吸毒人员中的特殊病感染者及特殊病患者进行管理服务工作职责,加强强制隔离戒毒管理工作职责。其主要职责是:
1.贯彻执行强制隔离戒毒政策和法律法规;根据强制隔离戒毒工作发展目标,编制全所强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并负责实施。
2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
3.负责强戒人员的生活管理和卫生防疫工作;依法做好吸毒人员中的特殊病感染者和特殊病患者的收治管理工作;处置所内突发事件,维护戒毒场所安全稳定。
4.协调与检察机关、公安机关和其他有关部门的关系;开展违法犯罪线索深挖工作。
5.编制习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施;负责安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护等工作;对下属企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。
6.负责全所经费预算、管理、使用、报批、决算工作;负责保持国有资产保值增值;负责场所基本建设、物资采购等工作。
7.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、警务督察、教育培训和工青妇等工作;按照干部管理权限报请干部任免工作;负责劳动工资、社会保障、职工管理及离退休人员服务管理等工作。
8.负责纪律检查、行政监察、内部审计和党风廉政建设工作。
9.负责信息化建设;组织开展场所正规化建设和创建现代化文明强戒所工作。
10.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置20个内设机构,包括:政治部(警务督察大队)、监察室、办公室、所政管理科、调查科、戒毒科、教育矫治科(心理矫治中心)、生活卫生科、习艺劳动科、财务科、信息技术科、后勤保障科、警戒保卫科(警戒护卫队)、医务室、入所大队(下设两个副科级中队)、一大队(下设两个副科级中队)、二大队(下设两个副科级中队)、三大队(下设两个副科级中队)、四大队(下设两个副科级中队)、女子大队(下设两个副科级中队)。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,点击登录查看将紧紧围绕所党委确定的工作重点和工作目标,以确保场所安全稳定为第一要务,认真履行强制隔离戒毒工作职责,推动教育矫治向精细化、科学化、制度化、规范化方向发展,立足新的强制隔离戒毒工作实际,把握新的发展形势,抢抓机遇,牢固树立求真务实的工作作风,重点强化履职敬业责任,锐意进取,确保场所的安全稳定,实现强制隔离戒毒“收得下,管得住,矫治好,跑不了”的工作目标、确保年度各项工作任务圆满完成。在市委市政府、市财政局的支持保障下,认真贯彻执行国家戒毒工作方针政策,严格遵守《会计法》《预算法》及财经纪律,认真执行国家的财务规章制度,随着财政管理科学化、精细化进程的不断推进,加强和改进工作方法,努力适应工作任务发展的需要;结合政府会计制度改革,及时合理编制部门经费预算,加强戒毒经费预算支出管理与核算,严格划分各项费用开支范围,执行国家相关费用开支标准,坚持厉行节约,降低行政运行成本,充分发挥财务服务保障职能,不断完善内部控制制度,较好的履行会计核算与财会监督的职能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制122人,其中:行政编制120人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有114人,其中:财政全额保障114人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。
车辆编制7辆,实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23,545,900元,其中:一般公共预算23,545,900元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算增加215,800元,同比增长0.92%。主要原因是:人员工资调整预算金额增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入23,545,900元,其中:本年收入23,545,900元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23,545,900元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加215,800元,同比增长0.92%。主要原因是:人员工资调整预算金额增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23,545,900元。财政拨款安排支出23,545,900元,其中:基本支出23,520,900元,比上年预算增加405,500元,同比增长1.75%,主要原因是:人员工资调整预算金额增加;项目支出25,000元,比上年预算减少189,700元,同比下降88.36%,主要原因是:强化预算编制管理,市本级项目安排减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
****公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行支出19,303,800元,主要用于人员工资津补贴奖金以及机关日常公用经费。
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出23,400元,主要用于退休人员相关费用支出。
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,427,200元,主要用于缴纳职工养老保险。
****社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出25,000元,主要用于职工死亡抚恤。
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,063,200元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出650,400元,主要用于公务员医保及退休公务员医保。
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出52,900元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额140,300元,其中:政府采购货物预算40,300元、政府采购服务预算100,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285,000元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
点击登录查看2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为40,000元,与上年持平,国内公务接待批次为30次,共计接待280人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为245,000元,与上年持平,其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费245,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
遗属补助经费,绩效目标:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排2,621,000元,较上年增加130,200元,增长5.23%,主要原因是:一是人员调动变化,增加了调入人员的公用经费;二是退休人员增加,退休人员的公用经费相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至****,点击登录查看资产总额61,264,069.23元,其中,流动资产7,579,939.12元,固定资产53,684,130.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2,325,279.71元,其中固定资产减少2,071,034.61元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
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