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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。
(二)机构设置情况
本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。
(三)重点工作概述
1.抓互联网内容建设,维护网络意识形态安全。
2.抓实网络安全巡查预警机制,筑牢网络安全屏障。
3.抓信息化建设,助力保山高质量发展。
4.持续推进网络综合治理体系建设,开展“清朗”系列网络生态行动。
5.推进技术管网治网体系建设,夯实网信工作基础。
6.坚持不懈的抓好网络舆情监测和处置工作。
7.持续做好网上正能量宣传工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制10人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,270,700元,其中:一般公共预算拨款3,270,700元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
与上年对比减少1,693,978.43元,下降34.12%,主要原因分析:1.2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,所属事业单位5名人员也随着工作职责划转至保山市数据局,人员减少,基本收入也随着减少;2.2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,去年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达资金116,380,0元)也随着工作职责划转至保山市数据局,根据工作职责项目收入也随着减少;3.结合着过紧日子的相关要求对项目进行了精简压缩。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财务总收入3,270,700元,其中:一般公共预算拨款3,270,700元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
与上年对比减少1,693,978.43元,下降34.12%,主要原因分析:1.2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,所属事业单位5名人员也随着工作职责划转至保山市数据局,人员减少,基本收入也随着减少;2.2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,去年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达资金1,163,800元)也随着工作职责划转至保山市数据局,根据工作职责项目收入也随着减少;3.结合着过紧日子的相关要求对项目进行了精简压缩。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,270,700元。财政拨款安排支出3,270,700元,基本支出2,777,700元,较上年减少321,800元,下降10.38%,主要原因是2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,所属事业单位5名人员也随着工作职责划转至保山市数据局,人员减少,基本支出也随着减少;项目支出493,000元,较上年减少1,371,100元,下降73.55%,主要原因:1.2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,去年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达资金1,163,800元)也随着工作职责划转至保山市数据局,根据工作职责项目支出也随着减少;2.结合着过紧日子的相关要求对项目进行了精简压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.****一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出1,891,300元,主要用于行政人员工资支出及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费支出;
2.****一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务支出493,000元,主要用于大数据信息搜索分析一体化系统服务、一体化网络体系建设、网络宣传和正能量引导、网媒传播力、网络信息安全、网络安全攻防演习,开展工作所需的差旅费、会议费、委托业务费等支出;
3.****一般公共服务支出—网信事务—事业运行支出412,100元,主要用于事业人员工资支出;
4.****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出284,600元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;
5.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出93,700元,主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出;
6.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出26,500元,主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出;
7.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出62,400元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出;
8.****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,100元,主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额67,100元,其中:政府采购货物预算17,000元、政府采购服务预算50,100元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
点击登录查看2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计共安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为6,000元,与上年持平,国内公务接待批次约10次,共计接待约50人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费35,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.网络意识形态安全和网络安全补助资金,绩效目标:一是开展网络安全监督检查将以网络安全和数据安全为重点,覆盖全市****
2.2025年大数据信息搜索分析一体化系统服务项目资金,绩效目标:持续维护好网上政治安全、网络意识形态安全和网络安全。
3.保山市一体化网络体系建设项目资金,绩效目标:力争规定时间内逐步完成县级网信专网建设,实现中央、省、市、县四级网信部门的实时联动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排353,300元,较上年增加15,800元,增长4.28%,主要原因分析:年内工资晋级晋档,人员工资增加,工会经费支出增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至****,点击登录查看资产总额15,213,509.86元,其中,流动资产5,298.6元,固定资产11,587,467.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3,563,640元,其他资产57,103.38元。与上年相比,本年资产总额增加355,362.68元,其中固定资产增加53,485元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产6项,账面原值18,848元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
监督索引号****00111
附件【点击登录查看2025年部门预算编制说明 ****10913.docx】
附件【市委网信办《2025年部门预算公开表(市本级)》****32394.xlsx】